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审计监察部 审计岗
岗位职责

1、负责组织公司内部审计制度的制订和修订;

2、负责对各部门及直属子公司财务收支、资产质量、经营绩效及其他经济活动的审计;

3、负责对直属子公司领导人员的任期经济责任审计;

4、负责对直属子公司内部控制制度的健全性 、有效性以及制度执行情况的合规性、风险管理的审计;

5、负责对接集团审计总部,完成审计总部安排的相关工作;

6、督促被审计单位对审计发现问题的整改落实并跟踪、关注整改结果,确保整改到位;

7、负责国资平台企业内部审计报表收集系统的报表上报工作;

8、编制、组织、实施公司内部审计计划,协调、指导公司系统内部审计工作;

9、配合公司纪委进行相关的审计检查,协同相关监督管理部门落实监管机构的有关监管要求;

10、完成公司领导交办的其他工作。


岗位要求

1、全日制本科及以上学历,具有财务相关专业背景,硕士优先;

2、具有会计系列中级或以上职称;

3、具有3年以上国有企业财务管理或3年以上相关审计工作经验;

4、精通国家财税法律规范;谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

5、具有较强的团队精神,良好的政治素养及职业操守,无不良纪录。


简历请投至:ssjf_hr@siic.com


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