1、负责组织公司内部审计制度的制订和修订;
2、负责对各部门及直属子公司财务收支、资产质量、经营绩效及其他经济活动的审计;
3、负责对直属子公司领导人员的任期经济责任审计;
4、负责对直属子公司内部控制制度的健全性 、有效性以及制度执行情况的合规性、风险管理的审计;
5、负责对接集团审计总部,完成审计总部安排的相关工作;
6、督促被审计单位对审计发现问题的整改落实并跟踪、关注整改结果,确保整改到位;
7、负责国资平台企业内部审计报表收集系统的报表上报工作;
8、编制、组织、实施公司内部审计计划,协调、指导公司系统内部审计工作;
9、配合公司纪委进行相关的审计检查,协同相关监督管理部门落实监管机构的有关监管要求;
10、完成公司领导交办的其他工作。
1、全日制本科及以上学历,具有财务相关专业背景,硕士优先;
2、具有会计系列中级或以上职称;
3、具有3年以上国有企业财务管理或3年以上相关审计工作经验;
4、精通国家财税法律规范;谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
5、具有较强的团队精神,良好的政治素养及职业操守,无不良纪录。
简历请投至:ssjf_hr@siic.com